
請問新政府會計制度下,事業(yè)單位 上年購買固定資產時給對方付了款但對方尚未交貨, 事業(yè)單位做了賬 借:支出 貸:銀行存款 貸:其他應付款; 今年該固定資產到貨,我單位驗收入庫,并支付了其他應付款,請問今年應該怎么做賬?
答: 今年的賬務處理借:固定資產 貸:銀行 其他應付款 預算會計 借:事業(yè)支出 貸:資金結存。
師你好,我是事業(yè)單位執(zhí)行政府會計制度。17年有筆帳借:其他應付款-職業(yè)年金 11500.72,貸:零余額帳戶,今年應該怎么調整過來
答: 你好,同學。 你是什么原因要調整回來。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
事業(yè)單位政府會計制度,2018年有一筆款應該列事業(yè)支出,當時做的其他應付款,2019年怎么糾正。
答: 借:以前年度盈余調整 貸:其他應付款 月末借:累計盈余 貸:以前年度盈余調整。


冷傲的火車 追問
2019-05-28 15:43
姜老師 解答
2019-05-28 16:26
冷傲的火車 追問
2019-05-29 00:16
冷傲的火車 追問
2019-05-29 00:35
姜老師 解答
2019-05-29 05:41
冷傲的火車 追問
2019-05-29 13:01
姜老師 解答
2019-05-29 13:16