
5月申報(bào)增值稅,5月除了開(kāi)具了正常13%的專票外,還開(kāi)具了一張16%的專票,這個(gè)應(yīng)該怎么填寫(xiě)申報(bào)表一?
答: 都一起填列在13%那一欄
老師,上月增值稅申報(bào)表附表一未開(kāi)具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳,本月開(kāi)發(fā)票了,增值稅申報(bào)表怎么填
答: 現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票 先紅沖原來(lái)無(wú)票收入的分錄 再開(kāi)正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報(bào)表開(kāi)票時(shí)無(wú)票收入填寫(xiě)負(fù)數(shù) 然后去找管員開(kāi)轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)教老師一個(gè)問(wèn)題,房地產(chǎn)預(yù)繳稅,開(kāi)出零稅率發(fā)票,增值稅申報(bào)表如何申報(bào)?因?yàn)樯形唇环?,為讓客戶享有契稅減免優(yōu)惠,開(kāi)具零稅率發(fā)票。過(guò)去申報(bào)增值稅時(shí),只是在增值稅申報(bào)表附表四中填入增值稅預(yù)申報(bào)金額就可?,F(xiàn)在開(kāi)具了零稅率發(fā)票,如何申報(bào)填列申報(bào)表 ?
答: 您好,應(yīng)該開(kāi)不征稅的普票;尚未交付,附表四按照預(yù)收款/(1%2B9%)*3%預(yù)交增值稅及附加稅費(fèi)。完工交付開(kāi)全款發(fā)票,客戶繳納契稅才能辦產(chǎn)權(quán)證,沒(méi)有優(yōu)惠?!?
老師好,我想問(wèn)下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司二季度只開(kāi)具發(fā)票20萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表是這樣填嗎?
老師,3月報(bào)稅是增值稅申報(bào)表未開(kāi)具發(fā)票上填了數(shù),然后4月開(kāi)的發(fā)票,那4月的增值稅申報(bào)表應(yīng)該填哪?
增值稅申報(bào)表第一欄的應(yīng)稅銷售額,包不包括附表一種填寫(xiě)的未開(kāi)具發(fā)票的金額?
DORIS 追問(wèn)
2019-06-14 10:17
辜老師 解答
2019-06-14 10:21