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送心意

小楊老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-14 10:33

前面的憑證都是正確的,到了月末這個(gè)應(yīng)交稅金是不是要在賬處處理模塊做一張結(jié)轉(zhuǎn)憑證,借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,這個(gè)錯(cuò)了,增值稅是價(jià)外稅不計(jì)入營業(yè)稅金及附加,如果你們是一般納稅人,月末應(yīng)交的增值稅=銷項(xiàng)稅-本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅

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相關(guān)問題討論
是的,收入也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2019-01-11 21:53:01
您編制的分錄正確。
2017-08-06 11:40:05
借;主營業(yè)務(wù)收入 貸;營業(yè)稅金及附加-增值稅 300 借;應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 貸;主營業(yè)務(wù)收入300-10000/1.03*3%
2017-05-13 15:22:44
你好,在有營業(yè)稅的時(shí)期,營業(yè)稅通過主營業(yè)務(wù)稅金及附加核算的 現(xiàn)在統(tǒng)一調(diào)整為稅金及附加科目了
2018-09-30 10:03:46
不用的
2018-01-12 13:16:54
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