在應(yīng)收應(yīng)付模塊,像收款:借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款;然后在存貨核算模塊----業(yè)務(wù)生成憑證里:銷售收入生成憑證:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。到了月末這個(gè)應(yīng)交稅金是不是要在賬處處理模塊做一張結(jié)轉(zhuǎn)憑證,借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
1363301426
于2019-06-14 10:28 發(fā)布 ??984次瀏覽
- 送心意
小楊老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-06-14 10:33
前面的憑證都是正確的,到了月末這個(gè)應(yīng)交稅金是不是要在賬處處理模塊做一張結(jié)轉(zhuǎn)憑證,借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,這個(gè)錯(cuò)了,增值稅是價(jià)外稅不計(jì)入營業(yè)稅金及附加,如果你們是一般納稅人,月末應(yīng)交的增值稅=銷項(xiàng)稅-本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅
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是的,收入也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2019-01-11 21:53:01

您編制的分錄正確。
2017-08-06 11:40:05

借;主營業(yè)務(wù)收入 貸;營業(yè)稅金及附加-增值稅 300
借;應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 貸;主營業(yè)務(wù)收入300-10000/1.03*3%
2017-05-13 15:22:44

你好,在有營業(yè)稅的時(shí)期,營業(yè)稅通過主營業(yè)務(wù)稅金及附加核算的
現(xiàn)在統(tǒng)一調(diào)整為稅金及附加科目了
2018-09-30 10:03:46

不用的
2018-01-12 13:16:54
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