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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-06-14 10:36

你好!一般是去大廳辦理更正

Miss施 追問

2019-06-14 10:36

稅款還未繳納

QQ老師 解答

2019-06-14 13:57

你好!報表已經(jīng)上傳了吧,

Miss施 追問

2019-06-14 13:57

報表上傳了

QQ老師 解答

2019-06-14 14:00

你好!上傳了一般是去大廳修改更正

Miss施 追問

2019-06-14 14:00

好的,謝謝

QQ老師 解答

2019-06-14 14:10

不客氣歡迎下次提問

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一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發(fā)生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表: 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2021-06-13 15:36:32
不是的,稅控盤上報之后,他會有部分數(shù)據(jù),但是有些數(shù)據(jù)還是需要你自己。
2022-01-17 12:43:44
你不需要交稅是嘛?你賬上不安發(fā)票來做嗎?
2018-12-27 12:55:33
你好 以申報表為準 賬上自己調(diào)整
2019-10-10 15:18:59
按照申報表的數(shù)據(jù)為準 1分錢放到營業(yè)外收支就行了
2022-04-09 14:36:01
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