
老師,請問所以得明細賬目都必須要期初余額嗎?因為我們老師給我們的賬里面,固定資產(chǎn)一項只有一個總的期初余額,沒有其他明細的余額,那該怎么寫比較好呢?另外如果最后合計是負數(shù)要怎么寫啊?
答: 你好,明細賬一般有期初余額的,不可能為負數(shù)
老師,固定資產(chǎn)的期初余額,登記三欄明細賬嗎,還是卡片
答: 你好,嗯嗯,三欄式就可以了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問累計折舊明細賬和固定資產(chǎn)明細賬怎么核對
答: 累計折舊明細賬和固定資產(chǎn)明細賬的核對,可以按照以下步驟進行: 1.檢查固定資產(chǎn)記錄:檢查固定資產(chǎn)記錄,確保每一件固定資產(chǎn)的信息都是準確的。 2.檢查累計折舊記錄:檢查累計折舊記錄,確保折舊計算是正確的。 3.比較記錄:將固定資產(chǎn)和累計折舊記錄進行比較,查看是否存在任何差異。 4.分析差異:如果發(fā)現(xiàn)差異,需要分析差異的原因,是否是因為數(shù)據(jù)錄入錯誤,還是因為折舊計算錯誤。 5.解決差異:如果需要,對差異進行修正。

