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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-06-14 11:11

你好 是的   累計應(yīng)補(退)稅額 為當期應(yīng)交稅額,累計應(yīng)納稅額包含本年1月至本月的稅額  (.應(yīng)補(退)稅就是本期應(yīng)納稅額與本期已預(yù)繳稅額之間的差,如果為正數(shù)就是應(yīng)補稅額,如果為負數(shù)就是應(yīng)退稅額。)

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你好,比如經(jīng)過納稅調(diào)整增加之后的應(yīng)納稅所得額超過了利潤總額,這種情況是需要補交企業(yè)所得稅,上年有收入但未預(yù)繳申報,需要在年終補個稅;
2022-03-05 21:31:45
同學(xué)你好,應(yīng)該是你的工資全年加在一起,達到了上一級稅率的原因。
2021-05-30 23:34:01
如果是已經(jīng)補交稅了。網(wǎng)上的可以暫時不管。因為信息可能不同步造成的
2020-06-30 17:16:13
根據(jù)補交的原因填寫情況就可以。比如未取得合規(guī)的發(fā)票。
2019-05-31 16:43:07
您好,本年利潤彌補以前年度虧損后要繳稅,《減免所得稅優(yōu)惠明細表》的第一行減免所得稅額=《企業(yè)所得稅年度納稅申報表A類》第23行應(yīng)納稅所得額*20%。要補交的數(shù)據(jù)在《企業(yè)所得稅年度納稅申報表A類》的應(yīng)納稅額,因為老師有點看不清圖片數(shù)據(jù),應(yīng)補交的大致是10605.05。
2020-05-29 11:44:45
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