老師我18年暫估的管理費(fèi)用差旅費(fèi),還有其他,然后19年回來的費(fèi)用票差旅費(fèi)金額比暫估的少,還有一些是成本票,但總金額跟18年暫估的一樣,我怎么處理沖掉18年的暫估比較合適,不會影響到今年的利潤總額,
HL
于2019-06-15 12:05 發(fā)布 ??895次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計(jì)師
2019-06-15 12:43
您好,如果不影響今年的利潤總額的話,沖暫估時(shí),借;以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款-暫估款,負(fù)數(shù)。再做,借:利潤分配-未分配利潤,負(fù)數(shù),貸;以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù)。
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您好,如果不影響今年的利潤總額的話,沖暫估時(shí),借;以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款-暫估款,負(fù)數(shù)。再做,借:利潤分配-未分配利潤,負(fù)數(shù),貸;以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù)。
2019-06-15 12:43:30

你好,是第二種方式,如果有三級明細(xì)的,還需要到三級明細(xì),而不能 就是一個(gè)總的科目的
2018-03-31 10:00:56

你調(diào)整的時(shí)候,要借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi),借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 負(fù)數(shù),因?yàn)槟氵@個(gè)貸方的管理費(fèi)用-招待費(fèi)要用借方負(fù)數(shù)顯示
2018-12-18 13:35:33

原因是管理費(fèi)用明細(xì)科目有的憑證分錄做在了貸方,應(yīng)該做借方紅字,比如利息收入科目。
2020-02-23 19:21:40

總賬是根據(jù)一級科目進(jìn)行登帳的,所以總賬只設(shè)管理費(fèi)用,不用分別具體到費(fèi)用明細(xì)
2018-01-19 14:30:11
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