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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-06-15 12:43

您好,如果不影響今年的利潤總額的話,沖暫估時,借;以前年度損益調(diào)整,負數(shù),貸:應(yīng)付賬款-暫估款,負數(shù)。再做,借:利潤分配-未分配利潤,負數(shù),貸;以前年度損益調(diào)整,負數(shù)。

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您好,如果不影響今年的利潤總額的話,沖暫估時,借;以前年度損益調(diào)整,負數(shù),貸:應(yīng)付賬款-暫估款,負數(shù)。再做,借:利潤分配-未分配利潤,負數(shù),貸;以前年度損益調(diào)整,負數(shù)。
2019-06-15 12:43:30
你好,是第二種方式,如果有三級明細的,還需要到三級明細,而不能 就是一個總的科目的
2018-03-31 10:00:56
你調(diào)整的時候,要借:管理費用-差旅費,借:管理費用-招待費 負數(shù),因為你這個貸方的管理費用-招待費要用借方負數(shù)顯示
2018-12-18 13:35:33
差旅費
2019-03-01 14:01:27
原因是管理費用明細科目有的憑證分錄做在了貸方,應(yīng)該做借方紅字,比如利息收入科目。
2020-02-23 19:21:40
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