
請問老師我發(fā)現(xiàn)我2016年在其他應(yīng)收款-代支費用那里少計了0.01元,現(xiàn)在對方付的款中多出了0.01元,請問我可以這樣做帳?借:銀行存款0.01 貨:財務(wù)費用:0.01
答: 你好,不用調(diào),一進一出就平衡了。總額沒變化就行的。
發(fā)現(xiàn)早兩個月前的分錄做錯了,做錯的分錄是:借:銀行存款 貸:財務(wù)費用本來應(yīng)該是:借:銀行存款, 貸:其他應(yīng)收到款才對。本月修改分錄的摘要怎么寫才對呢?直接加一下這樣的分錄嗎:借財務(wù)費用,貸其他應(yīng)收款
答: 你好,。 本月修改分錄的摘要怎么寫才對呢?——紅沖某年某月某號憑證;然后正確的是訂正某年某月某號憑證 直接加一下這樣的分錄嗎:借財務(wù)費用,貸其他應(yīng)收款——應(yīng)是將錯誤的分錄紅沖,再寫正確的分錄
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我的老板在刷卡機上刷了8萬銀行實到賬是79520元有480元的手續(xù)費沒有收到我的記賬是:借銀行存款8萬 貸實收資本79520 借財務(wù)費用-480貸實收資本480 借其他應(yīng)收款480我做對了嗎
答: 借銀行存款79520萬 借財務(wù)費用-480貸實收資本8萬


semporna12 追問
2019-06-16 21:50
semporna12 追問
2019-06-16 21:53
陳詩晗老師 解答
2019-06-16 22:04