
去大廳辦理匯算清繳退稅(大于100萬),要提供稅款所屬期申報表,是指2018年1-12月的報表嗎,
答: 你好,是1-12月份的企業(yè)所得稅申報表
為什么在稅款所屬期2017年1月填寫年度關(guān)聯(lián)企業(yè)表格,申報不了?是要先匯算清繳在交這個表嗎
答: 要先所得稅匯算
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司是2022年1月份申報2021年11月工人取得的工資,12月發(fā)放,屬于跨?申報。2月份稅款所屬期會變成1月,但是我填的還是12月取得的工資,那個稅匯算清繳時,12月的工資屬于2022年的了是嗎
答: 同學(xué),你好,1月申報12月的工資,所屬期還是12月的話,那匯算清繳的時候還是算2021年的。但是如果您1月所屬期申報12月的工資,那就要算到2022年
老師,在本年的匯算清繳中,申報表中有一項(xiàng)退稅50.24元的情況(是22年一季度繳納的所得稅),在匯算清繳申報表中怎樣把這筆退稅調(diào)平,不要退稅
做匯算清繳時本年虧損,但在一年第三季度中申報所得稅預(yù)繳過所得稅,這樣做匯算清繳存在提醒退稅,按照實(shí)際情況申報后期要到稅務(wù)局申請退稅嗎

