各位老師,財(cái)務(wù)報(bào)表的收入,和增值稅的收入,及企業(yè)所 問(wèn)
您好,是需要保持一致的,這三個(gè) 答
你好,老師,公司有個(gè)店鋪,有個(gè)投資人投資了4萬(wàn)元,跟公 問(wèn)
你好,這個(gè)你只能當(dāng)借款了?;蛘咦屚顿Y人開勞務(wù)之類的發(fā)票。 答
我異地經(jīng)營(yíng)預(yù)繳了2000元所得稅,但是本季度利潤(rùn)在3 問(wèn)
你好,你最好是計(jì)提,做有利潤(rùn)的操作。 答
老師:印花稅申報(bào)計(jì)稅金額,應(yīng)稅憑證數(shù)量,應(yīng)稅憑證名 問(wèn)
您好,應(yīng)稅憑證名稱寫合同,數(shù)量就是合同的份數(shù) 答
公司和一個(gè)體廣告公司合作,合同約定廣告制作費(fèi)用 問(wèn)
你好,這個(gè)要看你之前是怎么做的憑證。 答

什么叫轉(zhuǎn)廠出口不可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
答: 出口的,不能抵進(jìn)項(xiàng)稅
不得抵扣的出口進(jìn)項(xiàng)稅報(bào)表怎么填
答: 增值稅附表二 1-12欄填寫的認(rèn)證通過(guò)的所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 18欄填寫的是免抵退辦法出口貨物不得抵扣稅額,即進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額 B 商業(yè)型外貿(mào)企業(yè) 1、增值稅主表 1-2欄填寫的是內(nèi)銷貨物銷售額 8-9欄填寫的是外銷貨物銷售額 11 欄填寫的是內(nèi)銷貨物銷項(xiàng)稅額 2、增值稅附表一 1-7欄填寫的是內(nèi)銷貨物的銷售情況 15-18欄填寫的是外銷貨物的銷售情況 3、增值稅附表二 1-12欄填寫的是用于內(nèi)銷及不予退(免)稅貨物的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 22-34欄填寫的是用于申報(bào)出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 最后,出口貨物不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)填寫在增值稅申報(bào)表主表的第14欄,附表二的18欄。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額+本期進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 您列的式子是正確的。

