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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-06-17 16:29

你好,期初數(shù)按照零建賬,之后,再根據(jù)銀行回單做憑證,如果沒有辦法取得回單的,可以按照余額做一份借銀行存款 貸其他應付款――老板

兔子先森 追問

2019-06-17 16:36

會不會有影響啊

兔子先森 追問

2019-06-17 16:37

以前發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務我也不是很清楚,銀行有對賬單,可是很摘要寫的并不是很清楚,沒法判斷經(jīng)濟業(yè)務

徐阿富老師 解答

2019-06-17 16:38

你好,只因為之前你情況不清楚沒法做賬,所以只能這樣掛賬,以后發(fā)現(xiàn)問題可以從這里調整出來

兔子先森 追問

2019-06-17 16:40

請問如有問題該怎么調整呢

徐阿富老師 解答

2019-06-17 16:42

你好,比如之前有貨款打入,后面開票了,可以借其他應付款――老板  貸收入   貸應交稅費,

兔子先森 追問

2019-06-17 16:45

老師你可以具體講一下嗎,不是很清楚

徐阿富老師 解答

2019-06-17 16:49

你好,如果4月份收到過2000元貨款的沒有開票,這個貨款不是已經(jīng)在你銀行余額里了嗎?  但是現(xiàn)在6月份這個收到的貨款要開票了,你就要做分錄借其他應付款――老板,把開始的其他應付款掛賬減少下來,

兔子先森 追問

2019-06-17 16:52

如果沒有發(fā)生您說的這種情況,應該怎么處理

徐阿富老師 解答

2019-06-17 16:54

你好,沒有的就這樣掛著啊,肯定會有這種情況以后會有調整的,30多年財務總監(jiān)的經(jīng)驗。

兔子先森 追問

2019-06-17 16:59

那比如說老板借了50000元給公司。銀行存款的期末余額是1000,那如果后期要還49000的時候該怎么辦呢,

徐阿富老師 解答

2019-06-17 17:00

你好,那先讓老板把付出去的發(fā)票拿來先做帳里去啊,不然付不了,

兔子先森 追問

2019-06-17 17:01

是這樣公司向老板借了50000

徐阿富老師 解答

2019-06-17 17:02

你好,是的,有墊付出去的款,不然存款不會只剩1000,那墊付出去的發(fā)票拿來做賬啊

兔子先森 追問

2019-06-17 17:08

比如說購買辦公用品了借管理費用,貸銀行存款對嗎

兔子先森 追問

2019-06-17 17:09

相當于通過報銷把錢還給老板了

徐阿富老師 解答

2019-06-17 17:10

你好,你現(xiàn)在按照我說的做期初數(shù),就不是你說的這樣了,要借管理費用,貸其他應付款。因為你銀行存款的啟用日期是建賬之后了,建賬之前是快刀斬亂麻了

兔子先森 追問

2019-06-17 17:16

明白,謝謝老師

徐阿富老師 解答

2019-06-17 17:19

不客氣,祝你成功,請為我五星評價,謝謝

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你好,期初數(shù)按照零建賬,之后,再根據(jù)銀行回單做憑證,如果沒有辦法取得回單的,可以按照余額做一份借銀行存款 貸其他應付款――老板
2019-06-17 16:29:42
你好,需要有所有科目的期初余額,而且是平衡的才可以建賬錄入期初數(shù)的
2018-03-02 09:57:54
就是銀行存款和哪些相關聯(lián),你對應的點擊選擇關聯(lián)的部分就可以的,
2020-01-28 22:36:20
您好,是同一個公司下的不同項目是嗎
2019-12-22 10:49:10
您好 銀行存款——農(nóng)行某賬號 銀行存款——工行某賬號
2019-04-16 16:32:15
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