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送心意

凡凡老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2019-06-17 20:21

你好,可直接按實(shí)際繳納的金額做賬。

玄虎 追問

2019-06-17 20:29

老師,抵減后公司部分不用繳納,是不是也不需要做賬了?

凡凡老師 解答

2019-06-17 20:32

你好,抵減后公司部分不用繳納,不需要做賬。

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相關(guān)問題討論
你好,可直接按實(shí)際繳納的金額做賬。
2019-06-17 20:21:21
你好 單位部分計(jì)提 借管理費(fèi)用-單位部分貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬-單位部分 營(yíng)業(yè)外支出-個(gè)人部分社保 貸銀行存款 需要填寫個(gè)人部分的
2019-10-23 10:43:14
你好,你們當(dāng)?shù)噩F(xiàn)在開始執(zhí)行了嗎 ?
2020-02-21 18:43:38
你好 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi) , ????貸:銀行存款等科目??
2021-08-18 17:44:00
這個(gè)是違法的,沒有單位承擔(dān)這個(gè)你做借其他應(yīng)收款 ,銀行 借銀行 貸其他應(yīng)收款
2019-12-10 15:05:04
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