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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-18 11:22

借固定資產(chǎn)
貸非基建累計(jì)盈余
借事業(yè)支出
貸財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入

計(jì)劃加 追問

2019-06-18 15:54

我這樣做的,你看對(duì)不對(duì)。
借固定資產(chǎn)
貸零余額賬戶用款額度
借事業(yè)支出
貸資金結(jié)存

紫藤老師 解答

2019-06-18 15:56

你好,你的分錄是對(duì)的,

計(jì)劃加 追問

2019-06-18 16:14

我要問的問題是,這筆業(yè)務(wù)用不用做購買分錄,即借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,貸零余額用款額度?

紫藤老師 解答

2019-06-18 16:15

如果是固定資產(chǎn)的,要做固定資產(chǎn)

計(jì)劃加 追問

2019-06-18 16:19

那就是不用做常規(guī)支出分錄了,對(duì)嗎?

計(jì)劃加 追問

2019-06-18 16:21

我在做賬時(shí),先做了常規(guī)支出分錄,再平行做了固定資產(chǎn)賬,發(fā)現(xiàn)金額翻了一番。

紫藤老師 解答

2019-06-18 16:26

業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 :本科目核算單位為實(shí)現(xiàn)其職能目標(biāo),依法履職或開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用

計(jì)劃加 追問

2019-06-18 16:48

19年以前我們記賬時(shí),先記支出,再同時(shí)平行記固定資產(chǎn),賬務(wù)系統(tǒng)金額不會(huì)翻翻,只是在打印憑證是,這一張憑證金額翻翻。但19年那樣記賬,系統(tǒng)就把金額加大一倍。

紫藤老師 解答

2019-06-18 16:48

你最好是修改憑證

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借固定資產(chǎn) 貸非基建累計(jì)盈余 借事業(yè)支出 貸財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入
2019-06-18 11:22:52
固定資產(chǎn)賬未減少,需要做清理,計(jì)入費(fèi)用處理
2019-08-30 15:35:33
財(cái)務(wù)憑證 借 固定資產(chǎn) 貸 零余額賬戶用款額度 預(yù)算憑證 借 事業(yè)支出-項(xiàng)目支出-財(cái)政補(bǔ)助支出-資本性支出-辦公設(shè)備購置 貸 資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度
2020-01-03 16:20:23
這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是一樣的,都是使用期限在一年以上,單臺(tái)價(jià)值在2000元以上,只是入的科目是“固定基金”中
2017-06-20 12:23:27
你好,之前是怎么做的
2019-12-25 15:17:00
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