
老師這個分錄管理費用在貸方的情況,明顯表里面管理費用的貸方余額為什么和利潤表的管理費用有差異
答: 你好,軟件做賬這種要做借方負(fù)數(shù)
老師,為什么我管理費用上月暫估90萬這月實際得票是84萬!我是把上月的暫估紅字沖銷在做實際金額分錄!可最后利潤表顯示管理費用為負(fù)數(shù)
答: 這個月沒有其他的管理費用了 可以是負(fù)數(shù)但是你得看你稅務(wù)局申報的時候讓你填寫負(fù)數(shù)不
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
管理費用為負(fù)數(shù)利潤表如何填寫
答: 還是只能填負(fù)數(shù)的哈


邵禮華 追問
2019-06-18 12:29
郭老師 解答
2019-06-18 12:29