
老師,預(yù)交增值稅怎么做分錄,然后怎么結(jié)轉(zhuǎn),預(yù)交的時候是借:應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅,貸方:銀行存款,后期低預(yù)交增值稅怎么做分錄? 抵預(yù)交時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款嗎? 這樣做分錄,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項稅,與應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額明細(xì)科目都有余額,一直有余額對嗎?
答: 對了,你的銷項和進(jìn)項有余額的,這個余額在年末的時候再轉(zhuǎn)出。
老師,預(yù)交增值稅怎么做分錄,然后怎么結(jié)轉(zhuǎn),預(yù)交的時候是借:應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅,貸方:銀行存款,后期低預(yù)交增值稅怎么做分錄?抵預(yù)交時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款嗎? 這樣做分錄,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項稅,與應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額明細(xì)科目都有余額,一直有余額對嗎?
答: 你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅,這筆是在月末結(jié)轉(zhuǎn) 就行,然后你的應(yīng)交增值稅月末根據(jù)應(yīng)交的或留抵的,貸記或借記應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,應(yīng)交增值稅期末余額轉(zhuǎn)為0
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,1、預(yù)繳增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)交稅款100元(老師,二級科目預(yù)交稅款,也就是是預(yù)交增值稅嗎?)貸:銀行存款100元2、次月抵扣預(yù)繳增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅100元(老師,此欄借方有余額,怎么結(jié)平?)貸:應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)交增值稅100元
答: 同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

