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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-06-18 13:55

你好,增值稅按照64000/1.13*13%計算

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你好,增值稅按照64000/1.13*13%計算
2019-06-18 13:55:08
你好,因為運輸車是2012年購進(jìn),當(dāng)時有認(rèn)證抵扣,所以銷售就是按正常稅率 而不是按銷售沒有抵扣進(jìn)項稅額的固定資產(chǎn),增值稅按3%的征收率減按2%征收 這里的機器設(shè)備因為購進(jìn)當(dāng)時進(jìn)項沒有抵扣,所以才按 3%的征收率減按2%征收(92000/(1+3%)×2%),而車輛已經(jīng)抵扣,就是按 64000/(1+17%)×17% 這個計算銷項稅額的
2019-06-16 20:42:59
你好,當(dāng)時你們抵扣過進(jìn)項稅額嗎?
2019-03-28 13:09:29
您好 該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅 2260/1.13*0.13%2B30900/1.03*0.02=860
2021-10-29 21:59:42
你好,這個題目應(yīng)納稅額=120640/1.03×2%=2342.52(元)
2020-04-10 10:18:52
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