
老師你好!收到專(zhuān)票該怎么做分錄,然后抵扣了又該怎么做,從收到票起,分錄可以做一份嗎?
答: 你好 借:成本費(fèi)用 應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 抵扣的時(shí)候不需要做分錄 銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)以后 借:應(yīng)交稅金—增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
買(mǎi)電腦收到的專(zhuān)票可以抵扣嗎?3臺(tái)電腦8794元怎做賬?分錄是怎么樣的?
答: 可以的,借:管理費(fèi)用--辦公費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)老師,我4月份通過(guò)銀行已經(jīng)付了這筆款,可以抵扣?現(xiàn)在我5月份才收到發(fā)票,怎么做分錄呢,發(fā)票遲收
答: 你好不可以抵扣四月份的開(kāi)票日期,是五月份了。


Krystal 追問(wèn)
2019-06-18 16:27
月月老師 解答
2019-06-18 16:28
Krystal 追問(wèn)
2019-06-18 16:32
Krystal 追問(wèn)
2019-06-18 16:32
月月老師 解答
2019-06-18 16:33
Krystal 追問(wèn)
2019-06-18 16:33
月月老師 解答
2019-06-18 16:33
Krystal 追問(wèn)
2019-06-18 16:39
月月老師 解答
2019-06-18 16:43