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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-18 16:24

你好
借:成本費(fèi)用
應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
抵扣的時(shí)候不需要做分錄
銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)以后
借:應(yīng)交稅金—增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款

Krystal 追問

2019-06-18 16:27

這個(gè)月沒有抵扣,但是有認(rèn)證了一些發(fā)票,是不是就按照你第一步做的就可以

月月老師 解答

2019-06-18 16:28

你好,是這樣的,只做第一筆。

Krystal 追問

2019-06-18 16:32

那進(jìn)項(xiàng)稅額不就一直掛著了嗎

Krystal 追問

2019-06-18 16:32

該怎么沖

月月老師 解答

2019-06-18 16:33

你好,年底再?zèng)_
借:銷項(xiàng)
貸:進(jìn)項(xiàng)
已交稅金
轉(zhuǎn)出未交增值稅

Krystal 追問

2019-06-18 16:33

進(jìn)項(xiàng)稅額可以留著6月在扣嗎

月月老師 解答

2019-06-18 16:33

你好,進(jìn)項(xiàng)稅額可以一直留底。

Krystal 追問

2019-06-18 16:39

老師你好!你的意思是說在月末要轉(zhuǎn)出未交增值稅,4月份認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額今年一年都可以抵扣的對(duì)嗎?

月月老師 解答

2019-06-18 16:43

你好,年末要轉(zhuǎn)出未交增值稅。進(jìn)項(xiàng)稅額一直可以抵扣的。

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你好 借:成本費(fèi)用 應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 抵扣的時(shí)候不需要做分錄 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)以后 借:應(yīng)交稅金—增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
2019-06-18 16:24:37
可以的,借:管理費(fèi)用--辦公費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行存款
2017-11-22 15:38:33
同學(xué),你好,可以這樣做分錄
2020-05-31 12:16:46
你好不可以抵扣四月份的開票日期,是五月份了。
2020-05-09 15:11:22
借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款
2016-10-20 21:06:52
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