
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅和申報(bào)增值稅申報(bào)表差了0.01 怎么辦?申報(bào)表的免稅額自動(dòng)跳出來的 沒法改啊
答: 你好!一分錢計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用就可以了。
老師,如果當(dāng)月做帳應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),但未驗(yàn)證發(fā)票,增值稅報(bào)表先零申報(bào),下月驗(yàn)證后才可報(bào)增值稅申報(bào)表,對(duì)嗎?
答: 可以的,開票日起180天內(nèi)認(rèn)證都是有效的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
通用申報(bào)表中的計(jì)稅(費(fèi))依據(jù)就是增值稅納稅申報(bào),表中的34欄本期應(yīng)交的增值稅嗎
答: 你好,對(duì)的,就是本月應(yīng)交的增值稅額。


燦若星辰 追問
2019-06-18 17:48
meizi老師 解答
2019-06-18 17:55