
應(yīng)交增值稅-未交增值稅,在增值稅申報(bào)表中,看哪塊?我賬稅一致核查時(shí)候,發(fā)現(xiàn)我應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅和稅務(wù)局申報(bào)表一致,但是未交增值稅咋多出來12.55啊,就是對(duì)不上
答: 你好,應(yīng)交增值稅-未交增值稅,是貸方發(fā)生額還是借方發(fā)生額?
季度申報(bào),季末需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣?
答: 你需要交稅嗎,需要交稅就結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè),
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 在申報(bào)增值稅時(shí),填在表幾的哪項(xiàng)里?
答: 不用填寫的,因?yàn)樵谏陥?bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)你已填寫在免抵退應(yīng)退稅額這一欄里了。收到的話就沖減應(yīng)收款就可以了

