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送心意

靖曦老師

職稱高級會計師,初級會計師,中級會計師

2019-06-19 13:37

你單位收到的拆遷款其實不能作為你單位的收入,只是經(jīng)過你單位給發(fā)放給村民,對嗎?如果是這樣,收到款時,借:銀行存款或現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-村民 給村民發(fā)放時,如果是發(fā)現(xiàn)金 就借:其他應(yīng)付款 -村民 貸:現(xiàn)金 最后發(fā)完了,其他應(yīng)付款余額為零。 請參考!

12341235 追問

2019-06-19 14:02

不是,是屬于我們的收入。可是我們公司要雇傭人來拆除還有租用設(shè)備,之后他們都給我們開不了到我了

靖曦老師 解答

2019-06-19 14:04

租設(shè)備可以去稅務(wù)局代開租賃發(fā)票,雇傭的人員,你可以做成工資薪酬,工資薪酬開不了沒關(guān)系,租賃的開不了只能收據(jù)入賬,沒法稅前扣除,全額交稅就行

12341235 追問

2019-06-19 14:13

就是對方不愿意去稅局代開,那些人工如果我們做了工資薪金申報我們后續(xù)擔(dān)心要補交社保,而且那些人工都是臨時的人家更加不愿意去稅局代開了,可是收據(jù)人家稅局查賬起來應(yīng)該不認(rèn)可吧。那這樣我們都不能作為成本費用了

12341235 追問

2019-06-19 14:22

我這種情況還有什么辦法做成本費用嗎?

靖曦老師 解答

2019-06-19 14:24

沒法稅前列支,人工費你可以列支,

靖曦老師 解答

2019-06-19 14:28

只要是真是的人工費,都可以稅前列支扣除,做出工資表來,列支就行

12341235 追問

2019-06-19 14:29

做工資表不需要申報?直接做賬做管理費用這樣嗎?

12341235 追問

2019-06-19 14:30

不太懂什么是稅前列支是什么

靖曦老師 解答

2019-06-19 16:12

不是你們單位不發(fā)工資嗎?財務(wù)如何做賬,這些人就一樣處理就行,

12341235 追問

2019-06-19 16:25

發(fā)工資的都是申報了工資的。如果按照他們這樣子申報發(fā)工資,我們還擔(dān)心的問題就是以后社保的問題,不太懂

靖曦老師 解答

2019-06-19 16:36

這個沒事,并不是所有的企業(yè)都給員工上社保的,雖然這是一個發(fā)展趨勢,但是現(xiàn)在監(jiān)管還沒有什么影響,只要是真實發(fā)生的人工費,都可以稅前扣除

12341235 追問

2019-06-19 17:49

可是之前不是有說社保和工資要一致的,后來企業(yè)都有點人心惶惶的

靖曦老師 解答

2019-06-20 08:14

是的,都是這樣說,但并不是都這樣做的,我們現(xiàn)在是沒那么大影響

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你單位收到的拆遷款其實不能作為你單位的收入,只是經(jīng)過你單位給發(fā)放給村民,對嗎?如果是這樣,收到款時,借:銀行存款或現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-村民 給村民發(fā)放時,如果是發(fā)現(xiàn)金 就借:其他應(yīng)付款 -村民 貸:現(xiàn)金 最后發(fā)完了,其他應(yīng)付款余額為零。 請參考!
2019-06-19 13:37:42
計入到管理費用-辦公費里面
2020-05-10 19:29:34
您好,您若未通過應(yīng)付賬款暫估核算,則發(fā)票收到后,直接在借:臨時設(shè)施,貸,應(yīng)付賬款(紅字)分錄后附即可。
2020-06-23 16:20:05
你好 ,分錄是正確的
2021-11-03 12:57:43
您好,不對的,應(yīng)該是,借 臨時設(shè)施 800 貸 現(xiàn)金 800,臨時設(shè)施一次攤銷,借,工程施工 合同成本 措施費,800, 貸,臨時設(shè)施攤銷 800。
2018-05-26 20:58:59
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