
機(jī)票代理公司,假如賣出1000元的機(jī)票,成本980我們打給了航空公司。航空公司給我們開了980的發(fā)票,我是不是必須差額征收開票才能差額征收申報(bào)?如果我沒有差額征收開票,就只能全額申報(bào)納稅?
答: 是的,要開差額納稅的發(fā)票才可以的,沒有開差額納稅的發(fā)票不能差額申報(bào)
老師,我想問下購買煙招待,開的3%煙發(fā)票可以入賬嗎?這塊有什么要注意嗎?還有這個(gè)月我暫估了200萬的成本,沒有發(fā)票這個(gè)暫估的年底沒這么多發(fā)票該怎么辦?2.是不是可以去稅局打無稅證明,就是每次納稅申報(bào)都是0申報(bào),這種證明?
答: 你好1.可以入賬 做招待費(fèi) 次年匯算超過標(biāo)準(zhǔn) 要調(diào)整繳納企業(yè)所得稅 2. 你如果匯算之前沒有取得200萬成本發(fā)票 要匯算調(diào)整繳納稅費(fèi)的 3. 你公司實(shí)際有業(yè)務(wù) 是不能去開這個(gè)證明的 如果確實(shí)是無稅的情況才可以去申請 不一定你稅局會(huì)給你開 會(huì)讓你據(jù)實(shí)在電子稅務(wù)局報(bào)的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
物流行業(yè)每月申報(bào)納稅,小規(guī)模的是只按當(dāng)月發(fā)票額申報(bào)嗎,還是扣減工資'成本費(fèi)用以后的金額申報(bào)納稅的
答: 報(bào)增值稅還是企業(yè)所得稅?

