
申報(bào)增值稅時(shí),是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表”,還是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
,你好,老師。我的增值稅申報(bào)表的稅額是71496.56元,比實(shí)際銷項(xiàng)稅額多個(gè)0.08元,我申報(bào)時(shí)該怎么申報(bào)呢,是要以稅額為準(zhǔn)嗎,實(shí)際銷項(xiàng)稅額是71976.48元
答: 安上面的申報(bào)就可以 多交點(diǎn)稅款,記營業(yè)外支出。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,這是我上個(gè)月的增值稅申報(bào)表,這個(gè)月我開出去的銷項(xiàng)稅額207930.73,根據(jù)這些數(shù)據(jù)11月份還需要交增值稅嗎
答: 你好,不需要繳納,因?yàn)閼?yīng)抵扣稅額的超過了銷項(xiàng)稅額


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2019-06-19 15:33
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2019-06-19 15:34
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2019-06-19 17:08