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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-06-19 16:56

需要開票給你的  對方相當于是享受辦公樓給你們  你也要開票給對方 差價走銀行存款

W跑調(diào) 追問

2019-06-19 17:04

老師我認為這樣做分錄 您看合不合理。開發(fā)票300萬給甲方 借:應收賬款 300 貸:工程結算275 增值稅銷項25    ,收到甲方的房屋發(fā)票500萬時  借:固定資產(chǎn) 458  增值稅進項 42 貸應收賬款300 銀行存款200 這樣做賬對嗎

meizi老師 解答

2019-06-19 17:10

是的 分錄就是這樣做的

W跑調(diào) 追問

2019-06-19 17:12

老師 這個與甲方簽訂合同 需要注意什么嗎

meizi老師 解答

2019-06-19 17:21

你好  你們最好是簽訂好辦公樓抵償合同或者協(xié)議 約定好辦公樓以及工程款的相關細節(jié) 差價怎么補 以及開票的具體事宜

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需要開票給你的 對方相當于是享受辦公樓給你們 你也要開票給對方 差價走銀行存款
2019-06-19 16:56:45
內(nèi)賬?借管理費用 稅金 貸銀行 ,外賬先出租,沒有收款,可以先做借應收賬款,貸銷項稅額,
2020-04-30 09:53:40
你好, 借:在建工程 貸:應付賬款
2021-09-09 11:06:05
一、3月賬務處理: 借:庫存商品200萬元 貸:生產(chǎn)成本200萬元 二、4月賬務處理: 借:庫存商品100萬元 貸:生產(chǎn)成本100萬元 三、5月賬務處理 借:應收賬款50萬元 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 不存在全在3月份賬務處理。因為不能提前知道4月、5月的事。不能未卜先知未來的事。
2020-03-26 21:36:59
您好 借:銀行存款 貸:預收賬款 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2019-10-16 16:53:53
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