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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2019-06-19 16:56

需要開票給你的  對方相當(dāng)于是享受辦公樓給你們  你也要開票給對方 差價走銀行存款

W跑調(diào) 追問

2019-06-19 17:04

老師我認(rèn)為這樣做分錄 您看合不合理。開發(fā)票300萬給甲方 借:應(yīng)收賬款 300 貸:工程結(jié)算275 增值稅銷項(xiàng)25    ,收到甲方的房屋發(fā)票500萬時  借:固定資產(chǎn) 458  增值稅進(jìn)項(xiàng) 42 貸應(yīng)收賬款300 銀行存款200 這樣做賬對嗎

meizi老師 解答

2019-06-19 17:10

是的 分錄就是這樣做的

W跑調(diào) 追問

2019-06-19 17:12

老師 這個與甲方簽訂合同 需要注意什么嗎

meizi老師 解答

2019-06-19 17:21

你好  你們最好是簽訂好辦公樓抵償合同或者協(xié)議 約定好辦公樓以及工程款的相關(guān)細(xì)節(jié) 差價怎么補(bǔ) 以及開票的具體事宜

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需要開票給你的 對方相當(dāng)于是享受辦公樓給你們 你也要開票給對方 差價走銀行存款
2019-06-19 16:56:45
內(nèi)賬?借管理費(fèi)用 稅金 貸銀行 ,外賬先出租,沒有收款,可以先做借應(yīng)收賬款,貸銷項(xiàng)稅額,
2020-04-30 09:53:40
你好, 借:在建工程 貸:應(yīng)付賬款
2021-09-09 11:06:05
一、3月賬務(wù)處理: 借:庫存商品200萬元 貸:生產(chǎn)成本200萬元 二、4月賬務(wù)處理: 借:庫存商品100萬元 貸:生產(chǎn)成本100萬元 三、5月賬務(wù)處理 借:應(yīng)收賬款50萬元 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 不存在全在3月份賬務(wù)處理。因?yàn)椴荒芴崆爸?月、5月的事。不能未卜先知未來的事。
2020-03-26 21:36:59
您好 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-10-16 16:53:53
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