
只有銷項票,沒有進銷票,是不是要做暫估庫存,分錄如何做
答: 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 暫估款
庫存商品先開銷項票后收進項票如何分錄
答: 先做暫估入庫 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 然后銷售正常計入收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 發(fā)票到了時候紅字沖銷暫估 然后依據(jù)發(fā)票錄入進項庫存 調(diào)整之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本差異
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在在一家做建材的公司,剛接手這家公司的賬,進貨少,賣貨多,這就需要會計做暫估虛擬庫存,之前的會計做暫估庫存,也不知還剩多少虛擬庫存,上月有進項票和銷項票,但銷項多,我該怎么做上月的虛擬庫存?是按金額做,還是按數(shù)墨做?請幫助?..
答: 先按正常的銷售數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)成本,等熟悉后再解決這個問題


叮當(dāng) 追問
2019-06-19 17:29
maize老師 解答
2019-06-19 17:36