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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-06-20 07:55

你后面是銀行存款賬戶收到了零余額賬戶打過來的錢嗎?

Victoria勝利 追問

2019-06-20 08:28

是的

小云老師 解答

2019-06-20 09:32

那你一開始付工資不應(yīng)該計(jì)其他應(yīng)收款呀,這個(gè)是你的一筆費(fèi)用嘛

Victoria勝利 追問

2019-06-20 09:44

相當(dāng)于一開始付工資時(shí)是占用了銀行戶的錢(本應(yīng)該是用零余額賬戶付款)所以才用了其他應(yīng)收款

小云老師 解答

2019-06-20 10:26

但你這樣做完全沒體現(xiàn)出費(fèi)用,不需要,你這不用其他應(yīng)收款,后面零余額再轉(zhuǎn)銀行存款一樣的

Victoria勝利 追問

2019-06-20 10:28

那我前幾個(gè)月做的其他應(yīng)收款就一直掛著,也不對(duì)?。恳趺礇_掉呢?

小云老師 解答

2019-06-20 10:45

那屬于做錯(cuò)的紅字沖銷,然后再入正確的

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你后面是銀行存款賬戶收到了零余額賬戶打過來的錢嗎?
2019-06-20 07:55:50
你好,可以計(jì)入其他應(yīng)收款
2019-06-12 20:27:45
事業(yè)單位,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款在預(yù)算會(huì)計(jì)里不需要做賬。因?yàn)轭A(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制的,如果沒有涉及收入支出的,不需要做預(yù)算會(huì)計(jì)
2019-10-15 09:18:21
你好 預(yù)算會(huì)計(jì)不用做賬
2019-07-10 16:52:45
1.當(dāng)事業(yè)單位收到設(shè)備時(shí),由于尚未收到財(cái)政撥款,設(shè)備款項(xiàng)暫時(shí)由單位自有資金墊付,此時(shí)應(yīng)做如下分錄: 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款——供應(yīng)商 1.當(dāng)事業(yè)單位使用自有資金先行墊付設(shè)備款時(shí),需要記錄這一筆資金的流出,并將其與未來的財(cái)政撥款相對(duì)應(yīng),此時(shí)應(yīng)做如下分錄: 借:其他應(yīng)付款——供應(yīng)商 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 借:其他應(yīng)收款——財(cái)政 貸:其他應(yīng)付款——墊付設(shè)備款(或自有資金)
2024-03-25 13:48:01
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