老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補開票就按未開票收入申報增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報2季度增值稅,要先申報 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
@郭老師,收到個稅手續(xù)費38.58,4月申報了增值稅,稅額 問
可是你這個是銷項稅額呀,借銀行存款38.58 貸營業(yè)外收入38.58÷1.0616 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項2.18 答
老師,稅賬庫存結(jié)存數(shù)量為0,由于小數(shù)點原因金額還結(jié) 問
你好,你這個計入營業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個是依據(jù)哪個公式算來的,沒明白解析 問
你好同學(xué)! 能否詳細(xì)說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無法看到相關(guān)的計算過程及答案解析 答

只有貨幣資金,實收資本未分配利潤如何填寫所得稅清算申報表
答: 同學(xué)您好:所得稅清算損益類填0即可
收到上年一退回的所得稅報表要怎么調(diào)整,是直接改未分配利潤和貨幣資金的年初數(shù)嗎
答: 你好 是的 借:應(yīng)交稅費貸:以前年度損益調(diào)整 重新分配利潤 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 退還多繳稅款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,4月份的報表資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤-期初未分配利潤不等于利潤表本年利潤金額 因為4月份補了匯算清繳的所得稅 借:利潤分配未分配利潤 貸:應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交所得稅,貸銀行存款 這個情況怎么處理
答: 你好,可以忽略這個差異的,只要你做了以前年度損益調(diào)整,或者是利潤分配,他都對不起來。


Angie 追問
2019-06-19 18:33
meizi老師 解答
2019-06-19 18:55