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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-06-19 20:30

你好,首先要先補做支付出去是的憑證,借預(yù)付賬款-房租   借其他應(yīng)收款-押金,貸其他應(yīng)付款-法人,然后才可以做后面付出去的憑證

可樂哈哈 追問

2019-06-19 20:33

在同一個月可以這樣做嗎?比如我這個月給法人報銷,那我這個月先補做,然后接著做給法人報銷的

可樂哈哈 追問

2019-06-19 20:39

而且支付的是剛開始那兩個月的房租,不需要攤銷過去嗎?

可樂哈哈 追問

2019-06-19 20:42

不能直接做管理費用-房租嗎?做預(yù)付的話后面就還要做兩步:
借:其他應(yīng)付款-法人 貸:銀行存款-房租
借:管理費用-房租 貸:預(yù)付賬款

可樂哈哈 追問

2019-06-19 20:44

不能直接做管理費用-房租嗎?做預(yù)付的話后面就還要做兩步:
借:其他應(yīng)付款-法人 貸:銀行存款
借:管理費用-房租 貸:預(yù)付賬款-房租

徐阿富老師 解答

2019-06-19 20:50

你好·,可以·做賬同一個月的呢

可樂哈哈 追問

2019-06-19 20:52

那后面兩個問題呢

徐阿富老師 解答

2019-06-19 20:54

你好,1   支付之前和本月的,可以直接管理費用,不用攤銷的。  2做預(yù)付賬款,就是后面按月攤銷,借:管理費用-房租 貸:預(yù)付賬款   沒錯的

可樂哈哈 追問

2019-06-19 20:58

但是法人只墊付了前面兩個月的,后面月份的沒墊付,是直接公賬每個月支付的房租,這樣還需要做預(yù)付嗎

徐阿富老師 解答

2019-06-19 21:00

你好,看我說的:1 支付之前和本月的,可以直接管理費用,不用攤銷的。

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相關(guān)問題討論
你好 借:其他應(yīng)付款 帶:營業(yè)外收入
2022-01-15 15:11:01
您好,同學(xué),您可以這樣寫分錄。
2020-07-06 10:13:50
是的 是借其他應(yīng)付款
2019-11-13 16:11:26
發(fā)生暫收款項預(yù)算會計要做的 借:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:其他預(yù)算收入
2019-10-10 09:17:44
借:應(yīng)付賬款---**單位 貸:銀行存款 (每月付款)
2019-09-25 18:54:09
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