
老師如果是結轉本月應付職工工資怎么做分錄呢謝謝老師
答: 你好,你是要發(fā)工資嗎?做發(fā)工資的分錄?
結轉分配職工工資和職工福利的會計分錄怎么做?
答: 那么計提工資時的會計分錄怎么做呢? 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 工資是計提了,次月發(fā)放工資時的會計分錄又該怎么做呢? 1.發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
職工食堂購買米、面、油辦理入庫應該怎么做分錄?結轉時該怎么做?付款時該怎么做?謝謝!
答: 您好 購入的時候 借:庫存商品 貸:應付賬款 領用的時候 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存商品 付款 借:應付賬款 貸:銀行存款


蘭 追問
2019-06-19 21:38
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2019-06-19 21:39
蝴蝶老師 解答
2019-06-19 21:50
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蝴蝶老師 解答
2019-06-19 21:51
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2019-06-19 21:56
蝴蝶老師 解答
2019-06-19 22:00