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送心意

俞老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-20 09:49

這種情況 是需要調(diào)整的

春暖花開 追問

2019-06-20 10:11

老師,5月份匯算清繳,補(bǔ)交稅款,未分配利潤減少,這個資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤年初數(shù)要減少,是從1月份的報表調(diào)整呢,還是5月資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整

春暖花開 追問

2019-06-20 10:13

這個補(bǔ)交的稅款是否可以直接計(jì)提所得稅費(fèi)用,直接繳納,不計(jì)以前年度損益調(diào)整,不減少未分配利潤呢

俞老師 解答

2019-06-20 10:13

個資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤年初數(shù)要減少,是從1月份的報表調(diào)整

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這種情況 是需要調(diào)整的
2019-06-20 09:49:04
您好,不需要調(diào)整年初會計(jì)報表,補(bǔ)交所得稅做分錄借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
2021-09-25 08:16:19
你好,最后是需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的
2018-05-06 10:33:38
您好,您的凈利潤%2B未分配利潤期初數(shù) 不等于 未分配利潤期末數(shù),差異是多少。按照您的描述,您調(diào)整管理費(fèi)用和所得稅費(fèi)用若通過以前年度損益調(diào)整,則期末未分配利潤-期初未分配利潤-凈利潤=以前年度損益調(diào)整金額。
2020-06-03 18:42:01
1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交所得稅 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前度損益調(diào)整 上述處理分錄正確,年初數(shù)中:未分配利潤減少多少,相當(dāng)于“應(yīng)交稅費(fèi)”的負(fù)債數(shù)增加多少,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)平衡
2017-06-16 10:29:59
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