
客戶之前在我們公司購(gòu)買的機(jī)子配件壞了,我們贈(zèng)送給客戶新的配件給他,我們要怎么做分錄
答: 你好,管銷售費(fèi)用-貸銀行存款
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們從廠家那買的配件,但老板贈(zèng)送給客戶了,怎么做帳?
答: 您好,購(gòu)入時(shí),借;庫(kù)存商品,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,贈(zèng)送時(shí),借;營(yíng)業(yè)外支出-贈(zèng)送支出,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。


周啊吖 追問(wèn)
2019-06-20 10:45
小洪老師 解答
2019-06-20 10:50