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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-20 11:47

你好,做這個調(diào)整分錄
借;以前年度損益調(diào)整——管理費用,貸;預(yù)付賬款

楊子清 追問

2019-06-20 11:48

以前年度損益科目不結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

楊子清 追問

2019-06-20 11:48

這樣做,我報表不平衡

鄒老師 解答

2019-06-20 11:55

你好,以前年度損益科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表符合這個勾稽關(guān)系就可以的,未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤

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相關(guān)問題討論
金額不大,可以在當(dāng)期直接沖紅即可。
2020-07-09 11:30:21
借預(yù)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤
2020-07-09 11:04:10
你好,做這個調(diào)整分錄 借;以前年度損益調(diào)整——管理費用,貸;預(yù)付賬款
2019-06-20 11:47:22
你好 匯算清繳抵扣了嗎
2020-07-09 11:27:24
你好 要走以前年度損益調(diào)整來沖
2020-04-27 09:46:59
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