老師,我想請問下我們公司這個月的增值稅繳納是107663.28,我公司用的以前留抵進項稅額33076.84,和建筑服務預征預繳稅額74586.44進行繳納的。請問這個情況我們做賬務處理應該怎么做?
馮小桃
于2019-06-20 15:11 發(fā)布 ??822次瀏覽
- 送心意
月月老師
職稱: 中級會計師
2019-06-20 15:14
你好,預繳是由于有收入開票,繳納包含預繳的嗎
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你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額?
貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時?
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出?
貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應交稅費——未交增值稅?
繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16 09:29:08

你好,預繳是由于有收入開票,繳納包含預繳的嗎
2019-06-20 15:14:00

您好
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
應交稅費——應交增值稅——預繳稅款
2019-04-24 15:11:49

?你好同學:
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項)
貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2024-02-19 13:53:10

你好
那么次月銷項大于進項該如何處理?銷項500,進項200
借:應交稅費——應增(銷)500
貸:應勻稅費——應進(進) 200
貸:應交稅費——應增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 300
借:應交稅費——應增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 300
貸:應交稅費——未交增值稅 300
2020-04-01 16:33:59
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