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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-06-20 15:14

你好,預繳是由于有收入開票,繳納包含預繳的嗎

馮小桃 追問

2019-06-20 15:25

我們的預繳是建筑工地不在本地,在其他地方預繳的。本次繳納的增值稅就是用的留抵稅額和預繳金額繳納的

馮小桃 追問

2019-06-20 15:27

老師,請幫忙看看

月月老師 解答

2019-06-20 15:30

你好,再后面的主表呢。

馮小桃 追問

2019-06-20 15:31

這就是主表

馮小桃 追問

2019-06-20 15:31

發(fā)錯了

月月老師 解答

2019-06-20 15:34

你好,后面的主表20-34行的主表。

月月老師 解答

2019-06-20 15:41

你好,你不需要繳納增值稅。只是有一筆預繳 
借:應交稅金-增值稅(已交稅金)74586.44 
貸:銀行存款

馮小桃 追問

2019-06-20 15:55

請幫忙刪除一下

月月老師 解答

2019-06-20 16:27

你好,我這邊也刪除不了。分錄我發(fā)給你了。

上傳圖片 ?
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你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時? 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16 09:29:08
你好,預繳是由于有收入開票,繳納包含預繳的嗎
2019-06-20 15:14:00
您好 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 應交稅費——應交增值稅——預繳稅款
2019-04-24 15:11:49
?你好同學: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2024-02-19 13:53:10
你好 那么次月銷項大于進項該如何處理?銷項500,進項200 借:應交稅費——應增(銷)500 貸:應勻稅費——應進(進) 200 貸:應交稅費——應增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 300 借:應交稅費——應增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 300 貸:應交稅費——未交增值稅 300
2020-04-01 16:33:59
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