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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2019-06-20 15:57

借銀行存款或者應(yīng)收賬款 貸以前年度損益 調(diào)整  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款  借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤

徐芳 追問

2019-06-20 16:02

把收入改成以前年度損益調(diào)整

meizi老師 解答

2019-06-20 16:08

你好 是的 補(bǔ)做收入

徐芳 追問

2019-06-20 16:26

如果這樣報表對不起來了

meizi老師 解答

2019-06-20 16:28

你好 你要補(bǔ)之前的收入是需要走以前年度損益調(diào)整來做的  你調(diào)整了以前年度損益調(diào)整會有差額的 你要調(diào)整期初

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借銀行存款或者應(yīng)收賬款 貸以前年度損益 調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤
2019-06-20 15:57:07
你好,是的,附在繳交增值稅做原始憑證
2019-03-31 11:23:06
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2015-12-12 20:15:37
你好,可以這樣處理的
2019-10-18 11:12:49
1、需要在分錄中確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、需要做的 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2019-03-28 14:04:51
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