
增值稅申報(bào)表資料二,紅字專用發(fā)票信息表注明進(jìn)項(xiàng)稅額是上期抵扣,對(duì)方需要開紅字的稅額嗎
答: 你好 你的實(shí)際業(yè)務(wù)是什么
我是外貿(mào)公司,二月給銷售方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,然后我在增值稅申報(bào)表二中的20欄的紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額要填嗎
答: 你這個(gè)不需要,你這個(gè)開紅字信息表,不需要勾選抵扣,你選擇不抵扣,不填寫轉(zhuǎn)出就可以
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一般納稅人建材公司,去年開具的發(fā)票沖紅后申報(bào)后:《附列資料二》中第20欄紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”,當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”126548.62元。購(gòu)買方已抵扣,我們需要把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
答: 你紅字信息表開了嗎?什么時(shí)間開的。


活在當(dāng)下 追問
2019-06-20 16:41
meizi老師 解答
2019-06-20 16:47
活在當(dāng)下 追問
2019-06-20 16:48
meizi老師 解答
2019-06-20 16:55