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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-06-20 16:41

你好
借:管理費用
貸:銀行存款
借:應交稅金—增值稅
貸:管理費用

snowxin 追問

2019-06-20 16:42

管理費用480?

snowxin 追問

2019-06-20 16:42

一個200一個280

snowxin 追問

2019-06-20 16:42

有具體數(shù)據(jù)嗎

月月老師 解答

2019-06-20 16:48

你好,
借:管理費用480
貸:銀行存款
借:應交稅金-增值稅
貸:管理費用 480

snowxin 追問

2019-06-20 16:49

因為是全額抵扣嗎

snowxin 追問

2019-06-20 16:50

這個增值稅需要計提嗎

月月老師 解答

2019-06-20 16:53

你好,不需要計提,可以全額抵扣的。

snowxin 追問

2019-06-20 16:58

不計提,應交稅費余額不就是顯示負數(shù)了嗎

月月老師 解答

2019-06-20 17:30

你好,你有收入就會有貸方數(shù)據(jù)了。

snowxin 追問

2019-06-20 17:32

知道了,謝謝

月月老師 解答

2019-06-20 17:33

不客氣,麻煩給個五星好評,謝謝了。

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相關問題討論
你好 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅金—增值稅 貸:管理費用
2019-06-20 16:41:43
1、支付款項時: 借:管理費用 貸:銀行存款 2、全額抵扣時: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:管理費用
2019-01-19 11:03:09
借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-增值稅 貸:管理費用
2019-04-02 18:17:02
全額抵扣增值稅 不用認證 購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù) 服務費的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
2020-04-02 11:05:42
購買防偽稅控設備和防偽技術服務費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2017-09-05 14:47:44
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