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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-06-20 17:12

你好!借管理費用-辦公費 貸銀行存款
抵減的時候借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費用-辦公費

追問

2019-06-20 17:16

抵減的時候就是抵扣當(dāng)月嗎?這個月沒有抵扣,下個月抵扣的時候再做抵減的分錄吧?

宋生老師 解答

2019-06-20 17:17

你好!是的。什么時候抵扣,什么時候做

追問

2019-06-20 18:26

好,謝謝

宋生老師 解答

2019-06-21 11:00

你好!不用客氣的了。

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相關(guān)問題討論
你好!借管理費用-辦公費 貸銀行存款 抵減的時候借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費用-辦公費
2019-06-20 17:12:48
你好 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅, 貸:銀行存款, 貸:其他收益。
2020-03-16 09:08:30
借:應(yīng)交稅費 貸:管理費用
2019-06-06 14:01:46
一、月末進(jìn)項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
你好,借;管理費用等科目,貸銀行存款等科目
2019-12-31 15:04:28
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