老師我們公司做中藥飲片的,現(xiàn)在新生產(chǎn)的元?dú)馑膶?/a> 問(wèn)
您好,商品和服務(wù)稅收分類編碼→103040500(其他食品-代用茶) 答
小規(guī)模怎么轉(zhuǎn)一般納稅人,什么時(shí)候轉(zhuǎn)合適?剛才老板 問(wèn)
同學(xué),你好 最好是一年結(jié)束再轉(zhuǎn),比如2025.12月份申請(qǐng),2026.1開始是一般納稅人,這樣會(huì)比較好。 其次是季度末轉(zhuǎn),下個(gè)季度開始是一般納稅人 答
老師,做總賬會(huì)計(jì)要做什么的?主要就是管理總分類科 問(wèn)
您好,這個(gè)不一定,看公司安排 答
趙老師 您好我們開給甲方的票 有揚(yáng)聲器 消防廣播 問(wèn)
大項(xiàng)可以寫公共安全設(shè)備 答
我司現(xiàn)在需要更正以前年度24年3月的增值稅納稅申 問(wèn)
您好,這個(gè)是不可以的 答

免增值稅的企業(yè),未開票收入怎么做分錄?報(bào)稅時(shí)未開票收入填寫為含稅收入怎么處理?
答: 你好,和開票是一樣的,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,報(bào)稅時(shí)未開票收入填寫為含稅收入會(huì)自動(dòng)換成不含稅的
小規(guī)模,月度10萬(wàn)收入免增值稅,收入分錄和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做
答: 你好,借 銀行存款/應(yīng)收賬款 等 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:您好!現(xiàn)在是月銷售額在3萬(wàn)(含3萬(wàn))以下免增值稅或者營(yíng)業(yè)稅,免的增值稅做分錄:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 營(yíng)業(yè)外收入-免稅收入 請(qǐng)問(wèn)免的營(yíng)業(yè)稅部分怎么做分錄
答: 你可以先借 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)---城建稅 其他應(yīng)交款----教育費(fèi)附加, 然后 借 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)---城建稅 其他應(yīng)交款----教育費(fèi)附加 貸 營(yíng)業(yè)外收入---補(bǔ)貼收入

