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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-06-21 10:47

看下面圖片,同學(xué)

易千苒 追問

2019-06-21 11:07

這是第幾題的答案呀?

陳詩晗老師 解答

2019-06-21 11:57

看這個圖片,同學(xué)

易千苒 追問

2019-06-21 21:04

謝謝

陳詩晗老師 解答

2019-06-21 21:35

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快。

上傳圖片 ?
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上述說法正確,因為采購時,分錄是: 借:原材料(或庫存商品、管理費用等科目)200000 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)26000 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款等科目)226000 你看26000元計入了進項稅額,抵減了需要交的銷項稅,但不影響企業(yè)所得稅,也不存在企業(yè)所得稅的調(diào)增事項。
2021-04-25 16:20:51
看下面圖片,同學(xué)
2019-06-21 10:47:48
你好,增值稅是價外稅,計算收入成本是不涉及。企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤總額計算的,屬于計算企業(yè)所得額以后的費用。不允許扣除。
2019-04-03 16:30:52
同學(xué)你好,選擇bc,只有ad是不可以稅前扣除的
2022-04-15 00:49:26
你好,能提供一下具體的業(yè)務(wù)描述嗎
2020-07-03 10:46:31
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