
環(huán)保安全公司嫌我們公司安全工作不到位。給我們提供材料幫我們安裝。合計提供的材料款31600怎么做賬
答: 你好,借管理費用-安裝材料,貸銀行存款
我們廠購入原材料合計金額,與實際金額不符怎么做賬?購入材料是57530元,而轉(zhuǎn)賬金額是57500,少付30元怎么做賬?
答: 計入營業(yè)外收入。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,一般做內(nèi)賬的,用材料的款有已付和未付的,那我在做總賬的時候,是記全部用料的還是已付的和未付的分開記呢?這個材料款和外欠款合計數(shù)等于我們用的總的材料款,還是外欠的我單獨列一張呢?在總賬怎么體現(xiàn)才好理解點呢
答: 同學(xué)你好 內(nèi)賬這個分開就行了

