
老師,我摘要中是這樣的寫:批量存款給對手方戶名。那我會計分錄應(yīng)該怎么寫。
答: 是往公司存現(xiàn)金還是轉(zhuǎn)對方公司賬戶上面付貨款么
非同一戶名轉(zhuǎn)戶如何做會計分錄
答: 具體是什么專戶呢。。。。。。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司開出去的電票,因客戶名稱弄錯,客戶簽收后又背書給我們,怎么做會計分錄
答: 回頭票啊,回頭票是不能在銀行貼現(xiàn)的,只能到期托收承付或者去票據(jù)公司貼現(xiàn)。 出票時: 借:應(yīng)付賬款或其它應(yīng)付款 貸:應(yīng)付票據(jù) 收回時: 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款 票據(jù)到期時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收票據(jù) 到期托收承付,手續(xù)費計入財務(wù)費用-手續(xù)費


雪@ 追問
2019-06-21 10:56
maize老師 解答
2019-06-21 11:00
雪@ 追問
2019-06-21 11:06
maize老師 解答
2019-06-21 11:12
雪@ 追問
2019-06-21 11:26
maize老師 解答
2019-06-21 11:28