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LQ
于2019-06-21 10:46 發(fā)布 ??1198次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2019-06-21 10:47
你好,這個一般是辦理退稅的。
LQ 追問
2019-06-21 10:48
老師如果不辦理退稅聽說可以抵減,就是不知道該怎么操作
徐阿富老師 解答
2019-06-21 10:50
你好,那填本期已繳納稅款試試,這個稅局要求退款的。
2019-06-21 10:52
稅局沒通知,聽說退稅很麻煩,就想在本年度季報時候抵減了,是不是填主表本期已繳納稅款嗎
2019-06-21 10:57
你好,這個要自己去辦理,后期沒辦理的稅局會電話你的,根本就不麻煩的,在大廳填表就可以退的。填主表本期已繳納稅款試試,
2019-06-21 11:05
好的老師,還有開票名稱購進服務開具現(xiàn)代服務信息服務費,銷售時開具信息技術服務信息服務費性質(zhì)都是一樣嗎?
2019-06-21 11:09
你好,這個問題不大的,但最好是一致起來
2019-06-21 11:24
老師稅費種認定為專業(yè)技術服務開具現(xiàn)代服務信息服務費也沒影響吧
2019-06-21 11:31
你好,是的,專業(yè)技術服務也是現(xiàn)代服務的范疇
2019-06-21 11:54
我們上游公司規(guī)定我們開出去的發(fā)票必須是信息技術服務信息服務費,還有一家公司規(guī)定開現(xiàn)代服務信息服務費,老師如果不一致的情況下沒有什么風險吧?
2019-06-21 12:00
你好,長期這樣稅局會電話聯(lián)系你,做情況說明就好
2019-06-21 12:30
好的謝謝老師的解答
2019-06-21 12:39
不客氣,祝你成功,請為我五星評價,謝謝
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徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 58502 個
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