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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-06-21 10:47

你好,這個一般是辦理退稅的。

LQ 追問

2019-06-21 10:48

老師如果不辦理退稅聽說可以抵減,就是不知道該怎么操作

徐阿富老師 解答

2019-06-21 10:50

你好,那填本期已繳納稅款試試,這個稅局要求退款的。

LQ 追問

2019-06-21 10:52

稅局沒通知,聽說退稅很麻煩,就想在本年度季報時候抵減了,是不是填主表本期已繳納稅款嗎

徐阿富老師 解答

2019-06-21 10:57

你好,這個要自己去辦理,后期沒辦理的稅局會電話你的,根本就不麻煩的,在大廳填表就可以退的。填主表本期已繳納稅款試試,

LQ 追問

2019-06-21 11:05

好的老師,還有開票名稱購進服務開具現(xiàn)代服務信息服務費,銷售時開具信息技術服務信息服務費性質(zhì)都是一樣嗎?

徐阿富老師 解答

2019-06-21 11:09

你好,這個問題不大的,但最好是一致起來

LQ 追問

2019-06-21 11:24

老師稅費種認定為專業(yè)技術服務開具現(xiàn)代服務信息服務費也沒影響吧

徐阿富老師 解答

2019-06-21 11:31

你好,是的,專業(yè)技術服務也是現(xiàn)代服務的范疇

LQ 追問

2019-06-21 11:54

我們上游公司規(guī)定我們開出去的發(fā)票必須是信息技術服務信息服務費,還有一家公司規(guī)定開現(xiàn)代服務信息服務費,老師如果不一致的情況下沒有什么風險吧?

徐阿富老師 解答

2019-06-21 12:00

你好,長期這樣稅局會電話聯(lián)系你,做情況說明就好

LQ 追問

2019-06-21 12:30

好的謝謝老師的解答

徐阿富老師 解答

2019-06-21 12:39

不客氣,祝你成功,請為我五星評價,謝謝

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