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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2019-06-21 14:53

你好同學你們將這個錢轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本就好了。

迷茫 追問

2019-06-21 15:25

工程未完工,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)

何江何老師 解答

2019-06-21 15:28

你可以按比例估一下結(jié)轉(zhuǎn)的。都是這么做的,我們叫暫估。

迷茫 追問

2019-06-21 15:33

與所得稅沒有關(guān)系吧,所得稅還是預(yù)繳吧。

迷茫 追問

2019-06-21 15:34

暫估有什么標準碼

迷茫 追問

2019-06-21 15:37

利潤表的收入與所的稅季報表不一致沒問題吧

迷茫 追問

2019-06-21 15:39

給客戶來了發(fā)票,就得從預(yù)收賬款轉(zhuǎn)為主營收入嗎   同時還得結(jié)轉(zhuǎn)成本?

何江何老師 解答

2019-06-21 15:41

是的同學,一般是請項目部的人做一個估計比例單,估計一下比例,然后再做賬就好了。

迷茫 追問

2019-06-21 15:46

利潤表的收入與所的稅季報表不一致沒問題吧

何江何老師 解答

2019-06-21 15:48

一般以實際的收入為準,沒什么的

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對于4棟交房的確認為收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借:預(yù)收賬款 銀行存款 貸:營業(yè)收入 應(yīng)交稅費 借:營業(yè)成本 貸:開發(fā)成本或庫存商品
2019-06-21 15:33:08
你好同學你們將這個錢轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本就好了。
2019-06-21 14:53:01
去年底是要做暫估處理的,等發(fā)票到時紅沖再按發(fā)票金額重新做賬。
2018-01-12 14:13:51
你好,計入預(yù)付賬款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2018-08-29 14:56:16
同學好,需要按實際售出的商品開具發(fā)票,避免產(chǎn)生稅務(wù)風險,
2020-03-17 11:31:00
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