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送心意

月月老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-22 16:10

你好
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 負(fù)數(shù)
貸:銀行存款 負(fù)數(shù)

雪@ 追問(wèn)

2019-06-22 16:12

老師,你可以局舉個(gè)例子嘛

雪@ 追問(wèn)

2019-06-22 16:19

老師,為什么是負(fù)數(shù)

月月老師 解答

2019-06-22 16:44

你好,是為了利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)正確。

雪@ 追問(wèn)

2019-06-22 21:46

老師,是從我們的帳上減少,不是應(yīng)該貸銀行存款嗎?

月月老師 解答

2019-06-22 22:57

你好,是銀行付給你公司的存款利息嗎

雪@ 追問(wèn)

2019-06-22 23:06

我只看到我們流水明細(xì)摘要中是結(jié)息,轉(zhuǎn)帳。

月月老師 解答

2019-06-22 23:09

你好,利息應(yīng)該是入帳,就是負(fù)數(shù)分錄。

雪@ 追問(wèn)

2019-06-23 09:29

老師,是按照你第一次發(fā)給我的會(huì)計(jì)分錄,那樣寫(xiě)?

月月老師 解答

2019-06-23 09:39

你好,是的,寫(xiě)第一個(gè)分錄

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你好 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù)
2019-06-22 16:10:24
可以這樣進(jìn)行處理。
2019-11-08 08:52:48
你好可以通過(guò)管理費(fèi)用科目
2019-04-10 14:39:03
你好 是用于以后期間彌補(bǔ)的費(fèi)用 是要計(jì)入遞延收益 。借銀行存款貸遞延收益 借費(fèi)用貸銀行存款 。借遞延收益貸營(yíng)業(yè)外收入
2020-07-14 11:28:31
計(jì)入其他收入即可的了
2020-04-08 17:05:44
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