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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-06-23 11:16

您好,應(yīng)收賬款的應(yīng)該根據(jù)科目余額表的期末余額,但是還應(yīng)該具體看下明細(xì)單位的余額,借方余額的表示應(yīng)收賬款,貸方余額的表示預(yù)收賬款。

慢慢 追問

2019-06-23 11:35

老師應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,預(yù)付賬款是按照你說的具體看明細(xì)的余額,那么請問其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款呢!還用看相應(yīng)余額的接待方向嗎?比如其他應(yīng)收款,當(dāng)為負(fù)數(shù)應(yīng)該填在哪里

文老師 解答

2019-06-23 11:37

您好,也可以重新分類的,其他應(yīng)收款的負(fù)數(shù),實際就是其他應(yīng)付款

慢慢 追問

2019-06-23 11:41

如果不重新歸類,請問直接把其他應(yīng)收款的負(fù)數(shù)金額填寫在其他應(yīng)收款正確嗎?還有,報稅系統(tǒng)的客戶端的資產(chǎn)負(fù)債是根據(jù)重新歸類的還是不重新歸類的?還有一個問題實收資本填寫說根據(jù)根據(jù)實收資本的科目余額分析填寫指的什么意思?

文老師 解答

2019-06-23 11:50

應(yīng)該來說是根據(jù)重新分類以后的數(shù)據(jù)填寫的,實收資本的就是根據(jù)實收資本的余額填列的

慢慢 追問

2019-06-23 11:58

請問現(xiàn)在,所有的稅都用應(yīng)交稅費來核算還是像以前還有用管理費用還核算的嗎?

文老師 解答

2019-06-23 12:05

應(yīng)交未交的稅款是應(yīng)交稅費科目,計提的時候原來計入管理的費用的,現(xiàn)在是稅金及附加科目

慢慢 追問

2019-06-23 12:26

那么計提全部都是稅金及附加,應(yīng)交未交的稅費用應(yīng)交稅費核算對嗎?

慢慢 追問

2019-06-23 12:29

除了所得稅計提用所得稅費用科目其他用稅金及附加

文老師 解答

2019-06-23 13:18

增值稅和所得稅不是的

慢慢 追問

2019-06-23 13:56

請問資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤為什么是根據(jù)本年利潤和利潤分配之和調(diào)節(jié)

文老師 解答

2019-06-23 14:07

是的,期末未分配利潤等于期初未分配利潤嘉本年利潤,這是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系

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相關(guān)問題討論
你好。你們結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤來嗎
2019-01-14 11:38:30
可以的,你能方便發(fā)個科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的嗎?我給你核對下
2019-06-03 09:34:47
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減去期初要=利潤表凈利潤本年累計數(shù)
2020-04-25 07:44:36
您好,應(yīng)收賬款的應(yīng)該根據(jù)科目余額表的期末余額,但是還應(yīng)該具體看下明細(xì)單位的余額,借方余額的表示應(yīng)收賬款,貸方余額的表示預(yù)收賬款。
2019-06-23 11:16:22
需要申報表和對方之前做明細(xì)賬,不一樣需要去稅局更正為一致。
2018-11-04 14:02:42
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