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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2019-06-23 14:35

是的。同學(xué)。就是取票的票面金額

小兔子 追問(wèn)

2019-06-23 14:37

如果是普票,還能抵增值稅不

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-23 14:38

可以抵扣增值稅的,現(xiàn)在。

小兔子 追問(wèn)

2019-06-23 14:38

普票的怎么抵呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-23 14:44

機(jī)票、火車票等是根據(jù)票面金額*增值稅率,抵扣的

小兔子 追問(wèn)

2019-06-23 14:46

在申報(bào)表哪里填呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-23 14:48

有一個(gè)專門的附表,附4填寫。這些機(jī)票等的抵扣。

小兔子 追問(wèn)

2019-06-23 15:54

不用認(rèn)證?

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-06-23 16:08

你都不是專票,你認(rèn)證個(gè)啥 。
你確保是自己公司員工的報(bào)銷票據(jù)才能抵扣。

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是的。同學(xué)。就是取票的票面金額
2019-06-23 14:35:42
當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額=當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額×10% 當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額=上期末加計(jì)抵減額余額+當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計(jì)抵減額
2018-12-05 09:41:29
當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額=當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額×10%      當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額=上期末加計(jì)抵減額余額+當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計(jì)抵減額
2019-04-28 18:16:38
已知條件,稅率6%,含稅價(jià):129600,請(qǐng)問(wèn)稅額及單價(jià)的計(jì)算公式。
2015-10-10 09:46:47
增值稅留抵稅額是指企業(yè)在報(bào)稅時(shí),增值稅稅款未繳納,而將部分稅款申請(qǐng)留抵未來(lái)納稅的稅收減免費(fèi)用,通常用于抵扣未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)的增值稅納稅義務(wù)。 增值稅留抵稅額的計(jì)算公式:增值稅留抵稅額= 已繳納增值稅稅款 - 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額。 其中,當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額主要包括扣除銷項(xiàng)稅額后的應(yīng)納稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額。 以應(yīng)納稅額比較為例,計(jì)算公式為:當(dāng)期應(yīng)納稅額=銷售額×稅率-退稅金額-銷項(xiàng)稅額。 增值稅留抵稅額的取得方式有兩種:一種是認(rèn)證上月留抵稅額,即本月下達(dá)的稅收減免申報(bào)表中直接登記上月留抵稅額;另一種是實(shí)際留抵稅額,即本月實(shí)際繳納的定額增值稅未繳納稅金留抵稅款,可以在本月下達(dá)的稅收減免申報(bào)表中登記。 由于增值稅留抵稅額的存在具有一定的稅收優(yōu)惠,因此,企業(yè)應(yīng)當(dāng)正確了解增值稅留抵稅額的計(jì)算,以便得到較大的稅收優(yōu)惠。
2023-10-19 08:10:45
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