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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-24 10:16

你好 去查詢下公司承擔(dān)金額和個(gè)人承擔(dān)金額退回的金額具體是多少 下月計(jì)提額時(shí)候公司承擔(dān)部分少計(jì)提 個(gè)人部分少扣即可

阿妹 追問

2019-06-24 10:20

老師,有個(gè)員工已經(jīng)不在職應(yīng)該怎么處理呢?

meizi老師 解答

2019-06-24 10:37

你好 不在職的話看這個(gè)錢退不退給員工   先掛其他應(yīng)付款不退的話走營(yíng)業(yè)外收入

阿妹 追問

2019-06-24 11:42

嗯額,老師,有個(gè)員工的社保公積金當(dāng)月先扣了個(gè)人承擔(dān)部分(因?yàn)樵搯T工下月工資不夠扣除,所以當(dāng)月先扣除個(gè)人承擔(dān)部分),下月再進(jìn)行扣繳,當(dāng)月應(yīng)該做什么賬務(wù)處理呢?

meizi老師 解答

2019-06-24 11:54

你好你在當(dāng)月已經(jīng)扣了個(gè)人部分的社保和公積金了 你說下月再扣繳是什么意思

阿妹 追問

2019-06-24 11:56

老師,下月扣繳指的是社保局扣繳,當(dāng)月先扣了該員工的個(gè)人承擔(dān)部分

meizi老師 解答

2019-06-24 12:00

你好 那你就走借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款-社保局 銀行存款   繳納給社保局 借其他應(yīng)付款-社保局貸銀行存款

阿妹 追問

2019-06-24 12:14

老師,跟發(fā)放薪資分錄一致,那我做發(fā)放薪資分錄時(shí),一并做在一起可以的吧?

meizi老師 解答

2019-06-24 12:28

你好 是的 可以一起做的

阿妹 追問

2019-06-24 13:51

嗯額,謝謝老師,還有一個(gè)小問題,銀行利息收入怎么做分錄呢?是做財(cái)務(wù)費(fèi)用沖銷嗎?

meizi老師 解答

2019-06-24 14:05

比如收到10元利息收入 做 借銀行存款 10借財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息收入 -10

阿妹 追問

2019-06-24 14:08

嗯額,老師,用紅字做在借方是嗎?就是沖減了財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)吧?如果做貸方財(cái)務(wù)費(fèi)用~利息收入(正數(shù))也可以嗎?

meizi老師 解答

2019-06-24 14:19

嗯 是的  你軟件做賬的話做貸方的話可能取不了數(shù)據(jù) 到時(shí)數(shù)據(jù)會(huì)不對(duì)的

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你好 去查詢下公司承擔(dān)金額和個(gè)人承擔(dān)金額退回的金額具體是多少 下月計(jì)提額時(shí)候公司承擔(dān)部分少計(jì)提 個(gè)人部分少扣即可
2019-06-24 10:16:30
看截圖,你看這個(gè)優(yōu)惠了,減免了
2020-03-21 16:58:32
你好 是你們先繳納社保 后期是社保局退回個(gè)人部分的金額到賬上了嗎?
2019-10-29 11:41:49
這個(gè)做借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬社保,之前計(jì)提可以沖掉,也可以轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 社保, 負(fù)數(shù),或者借應(yīng)付職工薪酬社保 貸營(yíng)業(yè)外收入
2020-03-09 11:51:31
4000+700
2017-02-21 09:31:35
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