@郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報關(guān)是貨貸報的,然 問
申報時間:9 月無需專門申報,10 月增值稅申報期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項; 進項票若勾退稅用途,需申請回退重勾抵扣,再做進項轉(zhuǎn)出計入成本; 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報關(guān)單、收款憑證、合同備查。 答
9月份開的發(fā)票,10月份預(yù)繳9月份的稅金,這個完稅憑 問
同學(xué)你好! 在9月的賬里進行稅金的計提, 10月預(yù)繳后,沖銷這個計提的稅金。 答
老師,7月份公司貸款了一筆,然后7月份付了利息,做賬 問
你好,先計提,然后支付了。 答
現(xiàn)在學(xué)堂有出口退稅的練習(xí)嗎 問
你好 有視頻 課程,沒有實操 http://nz1l.cn/search.php?word=出口退稅 答
關(guān)于往來賬的記錄表格可以有參考嗎? 問
同學(xué),你好 可以參考 http://nz1l.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

#提問#老師,我們公司是咨詢服務(wù)行業(yè),5月進項稅加計遞抵減10%,但是6月報稅時才扣除這10%部分,5月底計提增值稅怎么做賬呢?10%部分分錄是5月做賬還是6月做賬呢,怎么做賬呢
答: 你好,計提時按照原來賬目計提即可,不涉及加計這部分,只有需要繳納時直接記入其他收益
#提問#老師,我們公司是咨詢服務(wù)行業(yè),5月進項稅加計遞抵減10%,但是6月報稅時才扣除這10%部分,5月底計提增值稅怎么做賬呢?10%部分分錄是5月做賬還是6月做賬呢,怎么做賬呢
答: 您好 5月份不需要做分錄 6月份實際抵減的時候?qū)懛咒?借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
生活服務(wù)業(yè)的增值稅進項加計抵減,需要計提嗎,還是說進項小于銷項的時候才需要計提,老師給個相關(guān)分錄
答: 您好。交費時直接抵扣 借應(yīng)交稅費貸其他收益。


歲月靜好 追問
2019-06-24 10:24
bamboo老師 解答
2019-06-24 10:25
歲月靜好 追問
2019-06-24 10:27
歲月靜好 追問
2019-06-24 10:27
bamboo老師 解答
2019-06-24 10:33
歲月靜好 追問
2019-06-24 10:34
歲月靜好 追問
2019-06-24 10:34
bamboo老師 解答
2019-06-24 10:35
歲月靜好 追問
2019-06-24 10:38
bamboo老師 解答
2019-06-24 11:02