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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-24 10:23

您好
5月份不需要做分錄 6月份實際抵減的時候?qū)懛咒?br/>借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:其他收益
銀行存款

歲月靜好 追問

2019-06-24 10:24

老師,月底計提增值稅怎么做分錄呢

bamboo老師 解答

2019-06-24 10:25

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

歲月靜好 追問

2019-06-24 10:27

老師,能具體點嗎

歲月靜好 追問

2019-06-24 10:27

當(dāng)月做賬只有銷項稅和進項稅,怎么轉(zhuǎn)呢

bamboo老師 解答

2019-06-24 10:33

銷項大于進項 就是這樣寫分錄啊 進項大于銷項不用賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣

歲月靜好 追問

2019-06-24 10:34

老師,摘要怎么寫呢

歲月靜好 追問

2019-06-24 10:34

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎

bamboo老師 解答

2019-06-24 10:35

摘要寫結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅

歲月靜好 追問

2019-06-24 10:38

老師,附加稅摘要月底怎么寫呢

bamboo老師 解答

2019-06-24 11:02

摘要可以寫計提本月附加稅

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相關(guān)問題討論
你好,計提時按照原來賬目計提即可,不涉及加計這部分,只有需要繳納時直接記入其他收益
2019-06-24 10:22:34
您好 5月份不需要做分錄 6月份實際抵減的時候?qū)懛咒?借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款
2019-06-24 10:23:10
具體借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸其它收益或者是營業(yè)外收入 抵扣,借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。
2020-03-31 14:32:23
您好。交費時直接抵扣 借應(yīng)交稅費貸其他收益。
2022-02-09 10:31:39
你好 一般納稅人的嗎
2021-10-14 08:41:06
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