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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-24 10:26

是的,月末沒有處理待處理財產(chǎn)損失

韋婉麗10333012 追問

2019-06-24 10:33

那現(xiàn)在我都已經(jīng)做到報表這一步 我該什么返回去改 會計分錄什么寫 我這比是無法查明原因

文文老師 解答

2019-06-24 10:46

無法查找原因,可將差額計入未分配利潤科目

韋婉麗10333012 追問

2019-06-24 11:46

我已經(jīng)做到報表這一步了 我現(xiàn)在要返回去取消復(fù)核記賬那些嗎 然后我是要再補寫分錄嗎   什么寫

文文老師 解答

2019-06-24 16:42

直接做分錄試試  借:未分配利潤  貸:待處理財產(chǎn)損失

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相關(guān)問題討論
是的,月末沒有處理待處理財產(chǎn)損失
2019-06-24 10:26:28
你好、 具體的那個科目的
2020-07-15 11:30:00
應(yīng)付賬款本身是貸方余額,你是什么原因,要調(diào)整到地方的應(yīng)付賬款通常是不會有借方余額。利潤分配,它本身在貸方就表示是盈利,在借方就表示虧損,不是說你要去調(diào)整。
2020-10-20 16:05:47
這個應(yīng)付賬款可以是貸方余額 ,這個未分配利潤不需要調(diào)借方,你接著之前做就可以,
2020-10-20 14:54:16
您好,同學(xué),應(yīng)收賬款借方余額是負(fù)數(shù)嗎?那就得調(diào)整到預(yù)收賬款呢
2023-05-19 08:51:26
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