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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-24 15:29

你好,如果認證了,就需要轉(zhuǎn)出的
借;管理費用,貸;應(yīng)付職工薪酬
借;應(yīng)付職工薪酬,貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

邱清 追問

2019-06-24 15:32

辦公室使用的也要轉(zhuǎn)出,是嗎

鄒老師 解答

2019-06-24 15:38

你好,辦公室的不需要
屬于職工福利才需要的

邱清 追問

2019-06-24 15:48

那有些是有些不是,那是不是只轉(zhuǎn)員工那部門,那都開在一張發(fā)票上,如果是員工部門就作轉(zhuǎn)出,如果不是就不用,那不轉(zhuǎn)出那部,如果作分錄

鄒老師 解答

2019-06-24 15:55

你好,屬于職工福利的需要轉(zhuǎn)出,不屬于的就可以進項抵扣
不需要轉(zhuǎn)出部分,借;固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(進項稅額),貸銀行存款等科目

邱清 追問

2019-06-24 16:28

一千多的空調(diào)列入固定資產(chǎn),這10幾能空調(diào)加超來才1到2W

鄒老師 解答

2019-06-24 16:29

你好,如果單價較低,可一次性計入費用核算,而不通過固定資產(chǎn)核算

邱清 追問

2019-06-24 16:39

好的,謝謝

鄒老師 解答

2019-06-24 16:42

不客氣,祝你學(xué)習愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好,如果認證了,就需要轉(zhuǎn)出的 借;管理費用,貸;應(yīng)付職工薪酬 借;應(yīng)付職工薪酬,貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-06-24 15:29:12
你好,計入固定資產(chǎn),進項要轉(zhuǎn)出
2019-05-16 18:38:20
不能的 對,算福利費,福利費的不能抵扣的,認證之后進項轉(zhuǎn)出
2019-07-02 09:00:08
如果你做成固定資產(chǎn)可以抵扣,如果做成福利不能抵扣
2019-07-02 08:56:07
借:管理費用—福利費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 進項稅轉(zhuǎn)出,借:管理費用—福利費 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
2019-10-22 14:28:38
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