
上月把有原材料入了庫沒有付款也沒有票 ,我做成分錄:借-原材料** 貸-預(yù)付賬款** ,這個月發(fā)票補了,我發(fā)現(xiàn)上個月那個分錄錯了,我紅沖了,更正過來為 借:原材料** 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 那現(xiàn)在我更正了上月的分錄,現(xiàn)在這個月別人把票補過來了,但仍未付款,我怎么做分錄 ?
答: 你好,那就先沖紅原來的暫估憑證借:原材料** 紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 紅字 再按照發(fā)票做 借:原材料** 藍字 借應(yīng)交稅費—(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 藍字
上月把有原材料入了庫沒有付款也沒有票 ,我做成分錄:借-原材料** 貸-預(yù)付賬款** ,這個月發(fā)票補了,我發(fā)現(xiàn)上個月那個分錄錯了,我紅沖了,更正過來為 借:原材料** 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 那現(xiàn)在我更正了上月的分錄,現(xiàn)在這個月別人把票補過來了,但仍未付款,我怎么做分錄 ?
答: 你好 你好 你把你上月分錄紅沖了 然后直接做一筆 借原材料 進項稅貸應(yīng)付賬款即可
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問下老師,上個月有一筆分錄原本應(yīng)該正確的做法是,借:應(yīng)付賬款,貸:庫存現(xiàn)金。我做成了借:原材料,貸:庫存現(xiàn)金,這個月怎么更正
答: 你好,你可以做這個調(diào)整分錄 借;應(yīng)付賬款 貸;原材料

